华为供应商质量管理体系考察报告(全)

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 V:1.0 精选管理方案

 华为供应商质量管理体系考察报告(全)

 2020- -6 6- -8 8

 华为供应商质量管理体系考察报告(全)

 供应商质量管理体系考察报告

 供应商名称: :

 主要业务:

 地点:

 联系人:

 电话:

 传真:

 拟制:审核:会签: 供应商考察--- 现场审计/ 自检 结果 评估表

 一、 评估 操作说明

 1)评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核,审核项目可以根据具体情况选择。

 2)如果是现场审计,按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》,然后逐项审计并打分。

 3)如果是供应商自检,则按照《供应商体系自检表》,选择部分或全部进行编辑,编辑完后发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。

 4)按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后,逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》,进行总分计算。

 5)根据《计算表》数据,拷入到相应的《总评表》中得到总分,或按照总评表计算方法人工计算相应得分。

 6)总体评价原则:

 总体评价原则如下:

 <60分:不合格

 60-79分:合格

 80-90分:良好

 90-100分:优秀

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 二、考察信息

 1 、考察小组成员

 考察组长:姓名/工号 考察成员:姓名1/工号;姓名2/工号;。。。。

 2 、考察时间:

 XXXX-XX-XX 三、 总评表

 1、 、 本次现场审计结果

 ( (1)

 )

 质量体系( 应用ISO9001:2000 、TL9000)

 项目序号 项目名称 要素数量n1 自然分满分s1=n1*4 标准分权重Q 实际审要素数n2 实际自然分s2 标准分换算因子f=s2/(n2*4) 实际得分S=f*Q

 管理职责 10 40 3

 质量体系与持续改进 24 96 10

 合同评审 11 44 2

 设计控制 15 60 4

 文件控制 8 32 3

 采购 18 72 4

 顾客提供产品的控制 7 28 3

 产品标识和可追溯性 5 20 3

 过程控制 23 92 6

 产品/工艺更改控制(PCN) 20 80 10

 检验和试验 8 32 4

 检验、测量和试验设备 17 68 3

 检验与试验状态 10 40 3

 不合格品的控制 10 40 8

 纠正措施 11 44 4

 搬运、储存、包装和交付 11 44 2

 质量记录 12 48 3

 内部质量审核 8 32 2

 培训 14 56 2

 服务 17 68 4

 统计技术 10 40 8

 质量成本分析 5 20 3

 产品可靠性 10 40 4

 灾害恢复 6 24 2

 物料特性

 0 4

 合计 290 1160 100

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 2、 、 上次问题本次现场审计结果

 项目 要素 1 2 3 4

  四、分项评估结 果

 1、 、 质量 体系 分项评估

 质量体系( 应用 ISO9001:2000 、TL9000) 审 计项目 审计内容 0 1 2 3 4 记事 、 管理 职责

  是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量

 “相互关系”都规定了吗(职责描述、程序、分工等)

 、 质量 体系

 “质量改进程序”

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  、 合同 评审

 、 设计 控制

 、 文件 控制

  、 采

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 购

 、 顾客 提供 产品 的控制

 、 产品 标识 和可 追溯性

 、 过程 控制

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 产品/工 艺更 改控 制(PCN)

 “设计变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  “原材料(含供应商)变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  “生产工艺(含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线)变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

 “生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程管理请举例或数据说明效果如何

  “OEM 外协”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

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  、 检验 和试验

  、 检验 、测 量和 试验 设备

 、 检验 与试 验状态

  、 不合 格

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 品 的控制

  、 纠正 措施

  “单点接触”)(报告人的名字)

  、 搬运 、贮存 、包 装和 交付

 、 质量 记录

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 、 内部 质量 审核

  、 培训

 注 1:报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。

  、 服务

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 、 统计 技术

  、 质量 成本 分析

 、 产品 可靠性

  、 灾害 恢复

  、 物料 特性( 根据 物料 的特 点

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 不 同而 变化) 供应商考察综述

 总体评价( 根据前期商务\ 技术资料和现场审计作出):

 改进建议:

 供应商 质量管理体系 考察报告

 供应商名称 称:

 主要业务:

 地点:

 联系人:

 电话:

 传真:

 拟制:审核:会签: 供应商考察--- 现场审计/ 自检 结果 评估表

 一、 评估 操作说明

 1)评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核,审核项目可以根据具体情况选择。

 2)如果是现场审计,按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》,然后逐项审计并打分。

 3)如果是供应商自检,则按照《供应商体系自检表》,选择部分或全部进行编辑,编辑完后发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。

 4)按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后,逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》,进行总分计算。

 5)根据《计算表》数据,拷入到相应的《总评表》中得到总分,或按照总评表计算方法人工计算相应得分。

 6)总体评价原则:

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 总体评价原则如下:

 <60分:不合格

 60-79分:合格

 80-90分:良好

 90-100分:优秀 二、考察信息

 1 、考察小组成员

 考察组长:姓名/工号 考察成员:姓名1/工号;姓名2/工号;。。。。

 2 、考察时间:

 XXXX-XX-XX 三、 总评表

 1、 、 本次现场审计结果

 ( (1)

 )

 质量体系( 应用ISO9001:2000 、TL9000)

 项目序号 项目名称 要素数量n1 自然分满分s1=n1*4 标准分权重Q 实际审要素数n2 实际自然分s2 标准分换算因子f=s2/(n2*4) 实际得分S=f*Q

 管理职责 10 40 3

 质量体系与持续改进 24 96 10

 合同评审 11 44 2

 设计控制 15 60 4

 文件控制 8 32 3

 采购 18 72 4

 顾客提供产品的控制 7 28 3

 产品标识和可追溯性 5 20 3

 过程控制 23 92 6

 产品/工艺更改控制(PCN) 20 80 10

 检验和试验 8 32 4

 检验、测量和试验设备 17 68 3

 检验与试验状态 10 40 3

 不合格品的控制 10 40 8

 纠正措施 11 44 4

 搬运、储存、包装和交付 11 44 2

 质量记录 12 48 3

 内部质量审核 8 32 2

 培训 14 56 2

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  服务 17 68 4

 统计技术 10 40 8

 质量成本分析 5 20 3

 产品可靠性 10 40 4

 灾害恢复 6 24 2

 物料特性

 0 4

 合计 290 1160 100

  2、 、 上次问题本次现场审计结果

 项目 要素 1 2 3 4

  四、分项评估结果

 1、 、 质量 体系 分项评估

 质量体系( 应用 ISO9001:2000 、TL9000) 审 计项目 审计内容 0 1 2 3 4 记事 、 管理 职责 3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺

  3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持

  3.1.3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量

  3.1.4、在质量体系文件(质量手册等)职责描述中叙述了管理者代表的职责吗

  3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗(职责描述、程序、分工等)

  3.1.6、有文件化的组织机构图吗

  3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致

  3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗

  3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗

  、管理评审记录是被视作质量记录,而且记录是有效的吗

  、 质量 体系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准(即 ISO9000、QS9000 或 TL9000)的质量体系吗

  3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗

  3.2.3、是否有质量手册质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分

  3.2.4、有质量目标吗是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标,并且这些程序和目标都超过用户的预

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 期 3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施

  3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”

  3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗(减少投诉、降低制造成本等)

  3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗

  3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗

  、按月向客户报告质量水平吗

  、品质管理

  、品质系统软件工具

  、失效分析能力(物料根本原因分析)

  、业界基准的改进成效

  、质量成本规划

  、是否制订了长期和短期的质量计划

  、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度

  、由哪个部门对计划实施的情况进行监控和报告是否保持实施记录、监控和报告记录

  、是否制定客户参与质量策划活动的指引或方法说明是否与客户一起共同制定质量改进计划

  、是否制定了供应商参与质量策划活动的指引或方法说明供应商是否参与制定质量改进计划

  、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工的程序是否例行化实施

  、组织采取何种方式向企业员工提供质量业绩与顾客满意水平向员工提供组织业绩与顾客满意水平的周期是多长时间

  、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进过程的方法和途径员工是否了解参与改进的方法

  、员工是否积极参与到持续改进活动中员工参与质量改进的效果如何

  、 合同 评审 3.3.1、有文件化的合同评审吗

  3.3.2、规定了合同评审程序吗

  3.3.3、所有类型的订单都评审吗(厂内的、其它公司的等)

  3.3.4、如接到电话(口头)订货,是否记录下来以便将书面的订货与以前的协议相比较

  3.3.5、是否有合同修订的程序并且将信息正确传达到组织内的有关职能部门

  3.3.6、保存合同评审过程的记录吗

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 3.3.7、当多个部门参与合同评审时,有证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同吗

  3.3.8、有接受客户包装合同要求的记录吗

  3.3.9、同意向客户通报产品更改吗

  、合同评审记录是作为质量记录的吗

  、跟踪对客户的运输性能吗

  、 设计 控制 3.4.1、有文件化的程序指定设计和开发行动的职责吗

  3.4.2、指派有资格的人员设计和验证,并且给予足够的资源(人员、设备、技能等)吗

  3.4.3、是否规定了参与设计过程的不同部门之间的组织接口和技术接口

  3.4.4、是否确定产品设计的输入要求,形成文件并评审

  3.4.5、设计评审包括产品开发阶段有关的所有职能部门的代表吗

  3.4.6、是否确认设计输出符合规范要求并符合规定的标准

  3.4.7、有控制设计更改的程序吗

  3.4.8、设计更改控制是否通报客户并经过客户批准

  3.4.9、设计更改控制提供用来处理受影响的产品吗

  、工厂有研发组织吗是否有产品工艺、现场支持队伍

  、供应商的供应商早期介入(ESI)流程

  、设计评估工具

  、新产品导入-内部设计评审和项目管理

  、新产品导入-转产流程

  、产品可靠性提升流程

  、 文件 控制 3.5.1、有文件化的程序控制所有与质量体系有关的文件和数据吗

  3.5.2、新编制的文件和文件更改在发布之前是否按规定经过责任人员的审批

  3.5.3、所有程序是否受修订控制并且所有更改均经过批准

  3.5.4、是否适当文件的当前版本(程序、标准等)在所有场所都是可用的(过程控制)

  3.5.5、是否将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用

  3.5.6、是否有文件总清单或相当资料标识文件的当前版本

  3.5.7、文件是否清晰并整洁

  3.5.8、是否建立管理客户提供文件和资料的流程或制度流程是否有效实施

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 、 采购 3.6.1、是否规定了选择供方/分承包方的标准、认证程序、采购流程

  3.6.2、程序中是否包含对所采购产品/服务的性能、功能、质量、服务及相关要求的界定程序中是否包含如何分析与管理采购中存在的风险

  3.6.3、程序中是否包含签定采购合同的相关规定是否包括所采购产品的保修、特许权方面的要求

  3.6.4、是否制定明确的供应商选择标准、操作规范并实施

  3.6.5、是否制定了定期对供应商进行评价的相关规范并实施

  3.6.6、是否定期与主要供应商进行沟通,向供应商反馈绩效情况

  3.6.7、是否保存有经过批准的可接收的供方/分承包方的列表

  3.6.8、采购文件(PO)是否清楚地阐明:订购的产品、当前版本的图样和技术资料、当有需要时提供作为证明材料的测试报告

  3.6.9、采购文件在发布之前是否经过审批以满足规定的要求

  、在工厂收到供方/分承包方的产品时是否经过进厂检验所进的物料是否经过认证

  、在选择供方/分承包方之前有质量记录证明它们是经过评估的或者经过恰当调查的吗

  、有文件化的供方验证和取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔除吗

  、生产过程中风险物料的审计、使用等记录是否适当地保存

  、是否利用统计技术来反馈供应商的问题并跟踪改正行动

  、是否与供应商建立了不良物料处理流程

  、是否有样品检验和接受检验程序,检验结果是否记录

  、是否有对 HW专责的全球客户经理

  、HW占供应商评定收入的百分比

  、 顾客 提供 产品 的控制 3.7.1、有文件化的程序控制顾客提供的产品吗

  3.7.2、顾客提供产品的控制程序包含有产品丢失、损坏或不适用时向顾客报告的内容吗

  3.7.3、这些报告是作为质量记录保存的吗

  3.7.4、顾客提供的产品经过进厂检验吗

  3.7.5、顾客提供的产品是否经过标识

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 3.7.6、顾客提供的产品是否做好储存的准备

  3.7.7、顾客提供产品的条件是否按周期评估

  、 产品 标识 和可 追溯性 3.8.1、有文件化的程序规定在接收和生产、交付及安装的各个阶段以适当的方式对产品进行标识吗

  3.8.2、文件化的程序是否可以用来在适当的时候进行追溯

  3.8.3、在生产的使用阶段都进行标识吗(如流程和路途标识)

  3.8.4、在规定有可追溯性要求的场合对每个产品或每批产品是否都有唯一性标识

  3.8.5、生产流程维持最少 5 年

  、 过程 控制 3.9.1、是否有生产流程、产品路由(如传递文件、建立表格)并用来控制生产

  3.9.2、是否开发了实施过程测量的方法并是否形成文件

  3.9.3、是否在生产/服务的过程中设定了监控点并有效实施

  3.9.4、现场操作者是否经过培训并有相应资格,有关部门记录是否保存

  3.9.5、生产过程和设备是否经过适当的批准生产设备和工作环境是否适宜

  3.9.6、有评估或验证生产能力与所接收的产量是否符合吗

  3.9.7、是否监视并连续控制生产过程和产品特性

  3.9.8、是否用统计控制图监控过程以及有否纠正措施改善的证据

  3.9.9、在作业指导书中采用典型例子或插图规定技艺的评审准则吗

  、是否规定了需要技能的工艺过程(焊接、装配、激光等)

  、生产线自动化程度如何有并且使用最新的(相对于产品)制造工艺和设备吗

  、设备的适当维护已列入计划并执行,确保连续的过程能力吗

  、是否明确了静电防护的相关要求和标准并有效实施

  、对静电敏感元件和产品存放现场是否作出明确的ESD防护标识并有相应的防静电装置

  、对与静电敏感器件接触的员工是否有防静电培训制度并实施

  、是否有良好的内务环境及防静电措施是否有明确定义的工艺纪律(规范)及相应的书面化的职责

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 、操作者是否参与持续质量改进活动

  、是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报

  、设备状况

  、设备能力

  、统计过程控制实施

  、产品/工艺变更控制(基于工程/工艺的变化)

  、缺陷跟踪/报告

  产品/工 艺更 改控 制(PCN) 3.10.1、是否有设计变更管理流程并例行化实施

  3.10.2、是否有原材料(含供应商)变更管理流程。

  3.10.3、是否有生产工艺(含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线)变更管理流程并例行化实施

  3.10.4、是否有测试方法(含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备)变更管理流程并例行化实施

  3.10.5、是否有生产过程的关键工序岗位人员变更管理流程并例行化实施

  3.10.6、是否有 OEM 外协厂管理流程并例行化实施。

  3.10.7、是否有 PCN(包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更)通知客户流程并例行化实施。

  3.10.8、“设计变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  3.10.9、“原材料(含供应商)变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  、“生产工艺(含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线)变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  、测试方法(含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备)变更主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

  、“生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程管理请举例或数据说明效果如何

  、“OEM 外协”主要在哪些情况下发生,贵公司最频繁发生的情况是哪些按什么流程控制请举例或数据说明效果如何

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 、哪些设计变更需要通知客户

  、哪些是关键原材料(针对供应华为的产品)这些关键原材料的变更是否需要通知客户

  、哪些是关键工艺(针对供应华为的产品)这些关键工艺的变更是否需要通知客户

  、哪些生产设备和场地(针对供应华为的产品)的变更需要通知客户

  、哪些是关键测试项目(针对供应华为的产品)这些关键测试项目及测试设备的变更是否需要通知客户

  、你认为哪些是关键工序这些关键工序岗位人员变更是否需要通知华为

  、对供应商的 PCN控制

  、 检验 和试验 3.11.1、是否检验进厂产品与规定的要求的适应性

  3.11.2、正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验

  3.11.3、是否根据试验的结果(合格或不合格)检验、过程试验和判定产品

  3.11.4、产品是不是保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用(返工和复测后的最终报告)

  3.11.5、有文件化的最终检验程序确保产品符合标准(最终检验和试验)吗

  3.11.6、是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据

  3.11.7、产品最终检验(出厂检验)人员是否通过培训并有相应资格

  3.11.8、生产过程中的产品表现数据(如 SPC 数据、产量数据)是否被记录并用于决定是否发运产品

  、 检验 、测 量和 试验 设备 3.12.1、是否有文件化的程序控制测量和试验设备的校准(包括软件测试)

  3.12.2、所要求的经证明的测量标准是否可用而且使用

  3.12.3、校准标准是否来源于国家标准和技术协会(NIST)或如有需要可否与国际机构相比较

  3.12.4、在规定的周期内是否对影响产品质量的所有设备进行校准所有未投入使用的工具、量规与试验设备是否均经标识并妥善保管

  3.12.5、文件化的校准程序是否包括设备的规格信息、校验方法、验收准则以及发现不准时应采取的措施

  3.12.6、校准是否由独立机构进行是否能溯源到独立标准

  3.12.7、能否确保在用设备的精度是与产品及要求相容

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 的 3.12.8、所有停用或不适宜使用的监测设备是否都有明显的标识,并不投入使用

  3.12.9、所有不需要校验的监测装置是否都有明显标识

  、所有测量和试验设备的校准状态是否都作了标识

  、是否保存设备的校准记录

  、记录是否涉及以下的内容:项目标识、数量、名称、校准频度和程序、校准日期、预定日期与历史日期

  、校准记录是否按规定审核

  、是否保护硬件和软件防止因调整不当而使校准失败

  、是否对测试、检验设备(含软硬件)进行分级控制是否用校准和禁用标签来表明设备状态

  、度量系统分析(标准规格的可复制性研究--GR&R指标)

  、工厂测试装备按照适用的标准校准

  、 检验 与试 验状态 3.13.1、对检验和测试是否制定详细的指导文件

  3.13.2、检验与测试文件是否明确描述了检验的参数和可接受的公差等

  3.13.3、在检验中是否使用了统计技术使用了哪些统计工具

  3.13.4、检验和测试指导文件中是否对抽样的频率、样本大小、验收准则作出明确的规定

  3.13.5、指导文件中是否对检验的缺陷分类方式方法进行了说明是否明确对不合格品如何处理

  3.13.6、指导文件中是否对电性能、功能及特性试验项目作出明确要求

  3.13.7、检验和测试过程中是否保持了完整记录

  3.13.8、检验和试验记录中是否包括产品标识的内容(如产品名称/编号/版本等)、产品数量、人员、日期、缺陷的数量、类别和严重性

  3.13.9、是否标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格

  、是否记录经检验合格的产品放行的权限和责任

  、 不合 格品 的控制 3.14.1、有文件化的程序控制不合格品吗

  3.14.2、能否提供不合格品的鉴别控制和文件吗

  3.14.3、不合格品是否受控以防止非预期的使用或安装

  3.14.4、能否提供不合格品的控制办法(返工、降级、拒收等)

  3.14.5、经修理或返工的物品或材料是否根据文件化的程序重新检验

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 3.14.6、是否规定了不合格品的评审职责

  3.14.7、不合格项的阐述是否用来表示真实的条件

  3.14.8、供方的程序是否包括有这样的内容:如果未经检测的不合格品已经发给客户时提前向客户通报

  3.14.9、是否对不合格品进行趋势分析明确规定不合格品趋势分析周期时间并保留分析记录

  、不合格品分析结果是否被用于持续改进的输入

  、 纠正 措施 3.15.1、有文件化的程序实施纠正与预防措施

  3.15.2、纠正措施研究包括确定不合格的原因吗

  3.15.3、纠正措施导致下决心预防再次发生的努力纠正措施的目标是否是为了预防缺陷

  3.15.4、由纠正措施引起的程序的任何修改都已实施并被记录下来吗

  3.15.5、是否有处理顾客投诉的程序是否有确定的时间答复 SCAR(7 天内报告)

  3.15.6、潜在的缺陷原因已经查明并被纠正吗

  3.15.7、纠正措施记录是否被保存下来

  3.15.8、清楚地规定了纠正措施的职责吗

  3.15.9、对客户的支持是指定专人处理投诉吗(“单点接触”)(报告人的名字)

  、对发往市场影响客户使用的不合格品是否有召回流程或制度

  、缺陷品发往客户发货前是否通知客户

  、 搬运 、贮存 、包 装和 交付 3.16.1、用于产品搬运、储存和包装的区域是否清洁、安全和规范

  3.16.2、是否有制度保障工作区域例行地进行清洁、整理,以确保不会对产品质量和员工的工作质量

  3.16.3、是否有文件化的搬运程序来避免产品的损坏和变质

  3.16.4、有贮存程序提供安全贮存场所来避免产品的损坏或变质吗

  3.16.5、超过保存期限的材料/产品是否作为不合格品被明确地标识出来

  3.16.6、是否规定了适当的方法用来对这些贮存场所的进货和发货的授权进行管理

  3.16.7、是否按规定的时间间隔评估产品的条件以检验对时间敏感的产品能够适当地处理

  3.16.8、是否有文件化的包装程序控制包装、保管以及标识,确保满足规定的要求直至责任的中止为止

  3.16.9、程序里这样的内容:如果合同有规定,保护最

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 终检验和到达目的地后的产品的质量吗 、作业指导书里有否这样的规定:避免能积累电荷的包装材料用作向顾客提供的元件包装(包装盒)等

  、作业指导书里是否规定遵守客户的包装规范实际操作能满足客户需要吗

  、 质量 记录 3.17.1、是否有关于质量记录的使用和保管的文件化程序

  3.17.2、质量记录是否保存以证明符合所要求的质量并且质量体系有效运行

  3.17.3、质量记录是否清晰并能区别不同产品

  3.17.4、质量记录是否保存并且容易从适合于避免变质、损坏或的环境恢复

  3.17.5、是否规定了质量记录的最短保存期

  3.17.6、当需要时质量记录可以提供给客户评审吗

  3.17.7、提供给客户的数据是否与质量记录相符

  3.17.8、来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存

  3.17.9、可靠性测试记录包括有以下的内容吗:产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数

  、为产品系列记录有可靠性预报吗

  、是否建立了直接从客户处收集客户对产品满意度数据的方法是否得到有效实施

  、是否收集并保存了客户反馈的数据,并对所收集的数据进行分析

  、 内部 质量 审核 3.18.1、是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序

  3.18.2、是否有效地安排了内部审核内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的

  3.18.3、审核是否由经过培训的并与所审核的活动无直接责任的人员进行的

  3.18.4、审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告

  3.18.5、纠正措施是否是由责任管理人员制订的

  3.18.6、是否验证纠正措施的效果

  3.18.7、是否评估统计过程程序或者整个质量体系的有效性

  3.18.8、质量管理人员

  、 培训 3.19.1、是否有文件的程序明确培训要求

  3.19.2、对质量有直接影响的员工是否界定,是否明确

 华为供应商质量管理体系考察报告(全)

 了对质量有直接影响的岗位的培训要求 3.19.3、质量基础概念培训是否包括持续改进、解决问题、顾客满意内容培训是否保持了记录

  3.19.4、是否实施了高级质量培训(统计、分析手法、6西格码工具等),效果如何

  3.19.5、是否组织对存在潜在危险情况地方的员工进行培训

  3.19.6、是否明确操作人员资格要求是否所有的操作人员都具备了相应的资格

  3.19.7、操作人员资格要求中是否包含了员工教育、经验、培训、证实的技术四方面的要求

  3.19.8、有无操作人员的资格重鉴定制度重鉴定的周期是多长时间

  3.19.9、在员工进入接触静电敏感产品工作岗位前是否实施 ESD培训 ESD培训效果如何

  、培训要求是否已提供给所有执行验证活动或其它从事影响质量的作业的人员

  、是否有集中的数据库记录教育、培训、与/或经历,用以确定安排任务的人员的素质

  、培训记录是否集中整理并妥善保存

  、记录文件是否清晰并且容易查询

  、是否有合适的员工培训计划和项目 注 1:报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。

  、 服务 3.20.1、是否有文件化的程序实施并验证对规定有服务要求的服务质量

  3.20.2、是否满足顾客的所有要求使顾客满意

  3.20.3、生产能力是否受现有设备的限制

  3.20.4、通过加班或者增加人员是否可以提高生产能力

  3.20.5、如有需要,能否向客户提供技术支持或培训

  3.20.6、对外部门供应商的依赖程序有多大

  3.20.7、给顾客提供服务的员工是否具备了及时、有效的服务所需的适当工具和相关资源

  3.20.8、员工具备的工具与技能是否能及时、有效地为客户提供服务

  3.20.9、是否对与顾客有接触的员工提供适当的培训是否保持了培训计划及记录

  、是否发生员工在为客户提供服务时因缺乏相应工具、资源或技能而引起的事故或投诉

  、是否提供服务和资源应对产品在其生命周期内产生的

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 紧急事故 、能否确保产品在出现紧急事故时能及时得到恢复

  、是否建立了问题通知/通报客户的程序是否规定在有影响服务的问题出现时应通知可能会受到影响的顾客

  、组织是否对影响客户的问题进行分级如何分级(定义)

  、是否根据问题严重程度的分级来确定组织作出反应的时间是否有效执行

  、是否制定解决客户问题处理与问题升级流程是否有效执行

  、通过何种渠道或方式向客户反馈所报告问题的解决信息是否得到有效实施

  、 统计 技术 3.21.1、是否有关于有效实施统计技术的文件化程序

  3.21.2、是否建立了相关的统计技术,以便当需要时用来检验过程能力和产品特性的可接受度

  3.21.3、是否对员工进行了正确使用统计技术(SPC 图)的培训

  3.21.4、SPC 图是否贯穿使用在整个制造过程并被保留下来

  3.21.5、SPC 图是否可作为连续监控生产过程的证据

  3.21.6、是否有任何证据证明通过观察 SPC 图制订的纠正和预防措施

  3.21.7、客退物料的统计分析

  3.21.8、生产制程数据统计分析

  3.21.9、6sigma 开展

  、生产过程 FMEA

  、 质量 成本 分析 3.22.1、是否对预防/评价内部失效和外部失效的运行费用进行分析

  3.22.2、这种运行费用是否向管理部门报告并接受管理部门的监控,是否与其他衡量销售/营业额/附加值的比率相关

  3.22.3、是否建立了鉴定产品成本降低的职责体系

  3.22.4、是否举行管理层会议对生产成本进行审查

  3.22.5、是否有一种制造/购买策略来确定产品是由自己制造或分包出去

  、 产品 可靠性 3.23.1、是否有计划性的可靠性监控程序来确保所有的失控条件被检查出来,并重新回受控状态

  3.23.2、负责可靠性监控系统的人员是否有权确定评估行动并报告可靠性问题

  3.23.3、负责人员是否有权开始纠正措施,并验证版本的区别

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 3.23.4、程序是否按照规定预期的固定周期试验可靠性目标

  3.23.5、是否有文件化的测试计划,含样品数、预期水平和工厂内制造的每种系列器件的测试频度

  3.23.6、为控制早期失效,是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效

  3.23.7、这些控制方法是否包括对新产品的筛选试验,如 100%的老化、温度循环和/或工作寿命,并且与产品应用是否保持一致

  3.23.8、是否有可靠性试验能力(厂内或需要外面的试验实验室服务)

  3.23.9、统计技术是否应用到预期元件失效率上(FIT率)

  、是否定期向用户提供可靠性试验报告

  、 灾害 恢复 3.24.1、应急机构架构

  3.24.2、风险评估

  3.24.3、风险规避

  3.24.4、危机响应计划

  3.24.5、业务恢复

  3.24.6、灾害恢复计划

  、 物料 特性( 根据 物料 的特 点不 同而 变化)

 供应商考察综述

 总体评价( 根据前期商务\ 技术资料和现场审计作出):

 改进建议:

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